Какой вид налогообложения выбрать ООО, которое занимается аутсорсингом
Какой вид налогообложения для ооо выбрать
Минус любого варианта применения УСН – невозможность открывать представительства и филиалы, учитывать убытки, понесенные в прошлом налоговом периоде и заниматься некоторыми видами деятельности. Но для малого и среднего бизнеса часто это не столь актуально, чтобы перевесить простоту использования этой системы.
Для новичка в бизнесе общая система может быть довольно сложной, поэтому профессионализм бухгалтера очень важен. Разные налоги начисляются и платятся с разной периодичностью, необходимо более внимательное отношение к ведению отчетности.
Это один из лучших вариантов того, какую систему налогообложения выбрать для ООО , занимающегосяоптовой торговлей, если руководство компании рассчитывает на значительные прибыли и довольно большой масштаб деятельности или фирма просто не может использовать специальный налоговый режим.
Системы налогообложения для ООО — какую выбрать
При выборе УСН стоит продумать какой налог выбрать: 6% на доходы или 5-15% разницы доходов и расходов. Делая, этот выбор стоит опираться на предположительное количество расходов. Если их величина небольшая, то выгоднее платить налог только с доходов. Если их сумма существенна, то стоит выбрать налог с разницы между доходами и расходами.
При наличии всего одного учредителя выбор формы хозяйственной деятельности может колебаться между юридическим лицом «ООО» или физическим лицом ИП. Системы, по которым обкладываются налогами эти две формы деятельности, имеют ряд сходных черт и ряд различий.
Какую систему налогообложения выбрать
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.
6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не превысили 45 млн. рублей. 3. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек; 16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.
Интересное: Как получить налоговый вычет за обучение в 2019 году1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) — для Вас не подходит 2) упрощенная система налогообложения; 3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции — для Вас не подходит
5) патентная система налогообложения.
Какая система налогообложения лучше для ООО
Перед тем как отдать заявление о регистрации ООО сотруднику налоговой службы, стоит тщательно подумать над выбором системы налогообложения для нового общества.При неправильном подходе налоговый режим может стать настоящим бременем, которое будет тянуть на дно высокими ставками и непомерными издержками.
До недавнего времени переход на ЕВНД осуществлялся по умолчанию, если особенности деятельности организации попадали под условия спецрежима. С 2013 года применение вмененной формы налогообложения стало добровольным, что было признано очередным преимуществом ЕНВД.
Виды налогообложения
Если фермер работает с убытком, то его можно включать в вычет. То есть база для исчисления сборов в следующем расчетном периоде уменьшается. Убытки можно суммировать за предыдущий год. Правда, уменьшать можно не безгранично. Максимальная величина вычета — 30%. Однако остаток неиспользованных убытков можно переносить на следующие периоды.
Выбор УСН на базе выручки может быть целесообразным, если у компании не очень много расходов. Как правило, это фирмы, оказывающие какие-то услуги: консалтинг или, например, ремонт. В свою очередь, УСН, где базой для исчисления сборов в казну выступает прибыль, более всего подходит розничным организациям, которые тратятся на закупку товаров у поставщиков.
Какую систему налогообложения выбрать для ООО и ИП
Для применения УСН компания или предприниматель должны уведомить регистрирующий орган об использовании «упрощенки», предварительно убедившись, что они имеют право на нее. Согласно НК применять УСН могут предприятия с численностью работников не более 100 человек, остаточной стоимостью основных средств менее 100 млн. рублей и годовым доходом не более 60 млн. рублей.
Интересное: Как сделать дарение доли в квартире
Российская налоговая система может показаться новичку весьма запутанной и сложной. Но, если определиться с видом деятельности и спрогнозировать уровень доходов и расходов, то выбор налоговой системы окажется намного проще. Все налоговые режимы можно разделить на специальные и общие. Общая налоговая система применяется по умолчанию, если налогоплательщиком не заявлено иное.
Какой вид налогообложения выбрать ООО, которое занимается аутсорсингом
Если организация (автономное учреждение) планирует перейти на упрощенку, то остаточную стоимость рассчитайте на 1 октября года, в котором планируется подать уведомление о переходе на спецрежим (п.
1 ст. 346.13 НК РФ). Если организация (автономное учреждение) уже применяет упрощенку, то остаточную стоимость рассчитывайте по итогам каждого отчетного (налогового) периода (п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ).
1. Система налогообложения в виде ЕНВД по тому или иному виду деятельности введена на территории муниципального образования, где работает (находится) организация. Для этого должен быть принят соответствующий местный нормативный акт (п. 1 ст. 346.
26 НК РФ).* При этом с 2013 года организация, осуществляющая одну и ту же деятельность в разных муниципальных образованиях, может применять в отношении этой деятельности разные налоговые режимы (письмо Минфина России от 20 декабря 2012 г.
№ 03-11-06/3/89).
Какая система налогообложения подходит для ООО в 2019 году
- не производить товары, подпадающие под акциз;
- не заниматься добычей полезных ископаемых;
- не вести игорную деятельность;
- не работать по ЕСХН;
- не работать в регионе, где род его деятельности подпадает под ЕНВД;
- не содержать в штате в среднем более 100 сотрудников в год;
- не иметь филиалов и т. д.
- выбранный вид деятельности не подпадает под налогообложение по ЕНВД в регионе (нередко административные единицы обязывают к этому компании, ведущие деятельность в таких сферах, как строительство, транспортные и другие услуги);
- учредитель, в течение 5 дней с момента регистрации ООО обращается в ФНС с заявлением о переводе на ЕНВД или УСН.
Интересное: Налог при продаже квартиры по наследству менее 3 лет
Какую систему налогообложения выгоднее выбрать для ООО и чем при этом нужно руководствоваться
Минус любого варианта применения УСН – невозможность открывать представительства и филиалы, учитывать убытки, понесенные в прошлом налоговом периоде и заниматься некоторыми видами деятельности. Но для малого и среднего бизнеса часто это не столь актуально, чтобы перевесить простоту использования этой системы.
Вопрос, какую систему налогообложения выбрать для ООО, актуален как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже имеет опыт ведения бизнеса, но задумался об оптимизации расходов. Предусмотренные законодательством альтернативные системы выплаты налогов при грамотном подходе могут до минимума сократить издержки и увеличить прибыльность бизнеса.
Выбор системы налогообложения для ООО в 2019 году
УСН для вновь созданного ООО доступна при соответствии общества всем вышеперечисленным критериям, за исключением объема доходов, данные по которым у ранее не существовавшего юрлица просто отсутствуют.
Чтобы начать применение УСН, вновь созданному ООО нужно в течение 30 дней с момента постановки на учет в налоговом органе уведомить об этом ИФНС. Форма уведомления утверждена тем же приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.
Чтобы ООО не потеряло право работать на УСН, его доходы за весь период применения в 2019 году не должны превысить 150 000 000 руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Выбрав упрощенку как подходящую для ООО систему налогообложения, необходимо определить, какой из объектов для обложения этим налогом окажется более подходящим: доходы или разница между доходами и расходами. Такую возможность выбора предусматривает ст. 346.14 НК РФ.25 Июл 2018 glavurist 85
Источник: https://mainurist.ru/pensii-i-posobiya/kakoj-vid-nalogooblozheniya-dlya-ooo-vybrat
Какие формы налогообложения для ООО существуют? Как выбрать форму налогообложения для ООО: пошаговая инструкция
Для некоторых предприятий самым выгодным может являться УСН «доходы минус затраты». Но следует помнить, что произведенные расходы нужно будет подтверждать. Предприятие должно быть уверено, что сможет предоставить контрольному органу необходимую документацию.
Во-первых, как видно из приведенной выше информации, этот режим предусматривает уплату нескольких налогов, что в итоге выливается в довольно круглую сумму. Во-вторых, недостатком этой считается сложность ведения бухгалтерии, отчетности и взаимодействия с ИФНС.
10 правил выбора компании — аутсорсера бухгалтерских услуг
В статье «Бухгалтерские услуги: выгода и риски для бизнеса» мы говорили о том, кому нужно бухгалтерское обслуживание и как можно его организовать. Один из вариантов ведения бухгалтерии – это аутсорсинг бухгалтерских услуг, то есть передача учетных функций внешнему исполнителю.
Аутсорсинг бухучета в последние десять лет становится в России все более популярным, и все больше специализированных компаний предлагают свои услуги. О том, на что надо обращать внимание при выборе аутсорсера мы и хотим вам рассказать.
1. Обращайте внимание на известность и репутацию бухгалтерской фирмы
Аутсорсинг бухгалтерских услуг появился в России не вчера, поэтому те компании, которые могли себя проявить, как профессиональные исполнители, за последние десять лет себя уже показали. Они уже сдали для своих клиентов тысячи отчетов и деклараций, возместили миллионы рублей НДС и ответили на сотни запросов налоговых органов.
Качество любой услуги, в том числе и бухгалтерской, не всегда легко оценить со стороны с первого раза, поэтому мнение уже имеющихся клиентов аутсорсинговой компании будет весомым аргументом «за».
Наличие на сайте бухгалтерской компании отзывов с контактами клиентов, профессиональные рейтинги, рекомендации знакомых, обсуждения в соцсетях и форумах, информация из СМИ и других источников – это всегда плюс в пользу конкретного аутсорсера.
Выдерживать несколько лет конкуренцию брендов (а на российском рынке хороших исполнителей бухгалтерских услуг немало) смогут только те аутсорсеры, у которых есть внутренний аудит своей работы. Низкое качество бухгалтерской услуги проявится достаточно быстро – уже при камеральной проверке отчетности, поэтому заявлять о высоких стандартах своего обслуживания могут далеко не все аутсорсеры.
2. Узнайте, можно ли получить у аутсорсера тестовый период оказания бухгалтерских услуг
Известные и хорошо работающие компании часто предлагают своим потенциальным клиентам пробный период (например, месяц), в течение которого они могут оценить, как в реальности оказываются бухгалтерские услуги.
Оплата за этот период может быть снижена или вообще отсутствовать.
Такая возможность – хороший признак того, что фирма-аутсорсер имеет достаточную финансовую подушку, чтобы позволять себе оплачивать за свой счет работу сотрудников, и уверена в качестве оказываемых услуг.
3. Попросите для ознакомления проект договора на оказание бухгалтерских услуг
Про то, что оказание бухгалтерских услуг оформляется письменным договором, вы, скорее всего, знаете. С текстом договора желательно подробно ознакомиться до подписания, для чего попросите выслать его вам на почту.
Аутсорсер, который несет ответственность за качество оказываемых им бухгалтерских услуг, пропишет в условиях договора не только обязанность клиента своевременно оплачивать произведенную работу.
Среди договорных условий будут указаны обязательства заказчика в документообороте – когда и в каком виде должна быть передана документация клиента, кто несет ответственность за нарушение сроков и т.д.
Если исполнитель услуги не считает этот пункт важным, значит, он вряд ли серьезно подходит к обязанности сдавать вашу налоговую и бухгалтерскую отчетность в срок.
Очень важным условием для вас, как для клиента, будет гарантируемая материальная ответственность аутсорсера за возможный ущерб, причиненный некачественным оказанием бухгалтерских услуг. Если по вине исполнителя вам выпишут штрафы и пени, то бухгалтерская компания должна обязаться их возместить.
К слову, от ошибок в учете не застрахован никто, в том числе и штатный бухгалтер, вот только он вряд сможет компенсировать ущерб в полном объеме, как это может аутсорсинговая компания, имеющая совсем другие финансовые возможности.
4. Проверьте, гарантирует ли аутсорсер соблюдение конфиденциальности
Бухгалтерские услуги должны отвечать немалому списку требований и одно из самых важных – соблюдение конфиденциальности. Тут вспоминается словечко «поверенный в делах», в его еще дореволюционном толковании – этот человек не только представлял интересы своего хозяина и был в курсе всех дел, но главное – обладал его доверием.
Тот, кто оказывает вам бухгалтерские услуги, естественно, будет знаком со всеми нюансами вашего бизнеса.
Условие о конфиденциальности информации, исходящей от клиента (коммерческой или деловой тайне), должно быть указано в договоре или заключено в виде дополнительного соглашения.Аутсорсер должен гарантировать и то, что ваши данные, полученные в бумажном или электронном формате, будут сохранены в неизменном виде, а получить к ним доступ смогут только доверенные лица.
5. Поинтересуйтесь, может ли бухгалтерская фирма провести бесплатный экспресс-аудит
Экспресс-аудит бухгалтерии – это предварительное знакомство с вашей уже ведущейся отчетностью. Хорошему бухгалтеру не потребуется много времени, чтобы понять, в каком она состоянии. Такой экспресс-аудит в интересах самого исполнителя бухгалтерских услуг.
Если некоторые участки бухгалтерского учета запущены, то есть не велись правильно и своевременно, то, возможно, потребуется их восстановление.
Вы можете оставить заявку на проведения бесплатного аудита бизнеса на нашем сайте, аудит проводится 3-4 часа, результат будет предоставлен в виде отчет:
Обещание качественных бухгалтерских услуг по минимальным тарифам без знакомства с вашими документами – признак безответственного исполнителя. Конечно, если вы только начали работу, то никакими «скелетами в шкафу» еще не обзавелись, в этом случае экспресс-аудит необязателен.
6. Спросите, как формируется счет на оказанные бухгалтерские услуги
Экономия расходов на бухгалтерские услуги — это один из ключевых критериев, который побуждает клиентов обращаться в компании-аутсорсеры.
Мы уже сравнивали плюсы и минусы разных вариантов бухгалтерского обслуживания, в том числе и по параметру величины таких расходов.
Всегда ли получение услуг от бухгалтерской компании будет самым выгодным для вас вариантом? Нет, не всегда, но в большинстве случаев сэкономить деньги аутсорсинг бухгалтерских услуг позволяет, и иногда очень существенно.
Гибкая система ценообразования – это преимущество тех фирм, которые в хорошем смысле умеют ставить дело на поток.
Такой аутсорсер может предложить вам разную стоимость тарифов в зависимости от целого ряда факторов: количества хозяйственных операций, выбранного налогового режима, численности работников, необходимости ведения первичной документации, календаря вашей отчетности и др. Будет иметь значение и сезонность/неравномерность вашей деятельности.
Хорошая бухгалтерская компания даст вам возможность передать на внешнее обслуживание определенное число хозяйственных операций или участков бухгалтерского учета. Например, это может быть только кадровый учет или сдача отчетности, а если вам понадобятся дополнительные бухгалтерские услуги, то вы без проблем сможете их получить.В выставленном счете должно быть четко указано — за какие именно бухгалтерские услуги и в каком объеме вы платите. Если аутсорсер заинтересован в вас, как в клиенте, то он предложит вам максимально подходящий вариант.
7. Узнайте о возможности представления ваших интересов в налоговых органах
Бухгалтерские услуги не ограничиваются только ведением учета и сдачей отчетности.
Очень часто у налоговых органов и внебюджетных фондов возникают вопросы по сданным декларациям, ведь каждая из них проходит камеральную проверку.
Необходимость дать пояснения по отчетности или подготовить уточненную декларацию возникает не всегда, но было бы хорошо иметь возможность получить такую дополнительную услугу в той же самой бухгалтерской фирме.
Если исполнитель бухгалтерских услуг работает на рынке не первый год, то он знает, как реагировать на запросы ФНС и других проверяющих и как проходить проверки.
Он сможет представить интересы заказчика не только в налоговых органах, но и в суде.
Хорошо, когда выбранная фирма работает в регионе уже давно и знакома с местной спецификой налогообложения, поэтому стоит выбирать компанию с разветвленной партнерской сетью или филиалами.
8. Спросите, может ли бухгалтерская компания провести для вас налоговую оптимизацию
Каждый налогоплательщик имеет право применять законные методы для снижения налоговой нагрузки. Хороший аутсорсер бухгалтерских услуг предложит вам помощь в выборе самого подходящего режима налогообложения.
Критерии, по которым можно сделать такой выбор самостоятельно, мы уже рассматривали, но консультацию профессионала это не заменит.
Будет замечательно, если вам не просто посоветуют, а приведут расчеты вашей налоговой нагрузки на разных режимах.
Налоговая оптимизация деятельности клиента включает в себя не только выбор режима налогообложения. Специалисты хорошей бухгалтерской компании должны прекрасно ориентироваться во всех тонкостях налогового законодательства.Это не только умение оперировать статьями НК РФ и федеральных законов, положений ПБУ, но и подтверждение своей точки зрения другими нормативно-правовыми актами, знакомство с рекомендациями Минфина, требованиями ФНС и арбитражной практикой вашего региона.
Надежный исполнитель бухгалтерских услуг может предостеречь вас от сомнительных сделок и налоговых схем, помочь составить учетную политику, разработать положение о проверке добросовестности контрагентов. Даже если услуга по разработке налогового планирования не входит в выбранный вами пакет услуг, ее можно заказать дополнительно, окупится она многократно.
9. Убедитесь в высокой профессиональной подготовке работников бухгалтерской компании
Чтобы качественно вести учет в разных секторах экономики, аутсорсер бухгалтерских услуг должен иметь высокопрофессиональный кадровый состав.
Это могут быть как универсальные, так и узкоспециализированные сотрудники, имеющие не один год стажа.
Для таких специалистов не станет проблемой ваше желание участвовать в тендерах и госзакупках, возврат НДС из бюджета, экспортно-импортные сделки и т.д.
Квалификацией своих работников хорошие фирмы гордятся, поэтому могут подтвердить наличие у них профессиональных дипломов, сертификатов, свидетельств, доступа к актуальной правовой базе. Кстати, при наличии штатного бухгалтера нести расходы на повышение его квалификации часто приходится самому владельцу бизнеса.
Передав ведение бухгалтерии на аутсорсинг, вы не будете заниматься ежедневным контролем бухгалтера (как это часто приходится делать со штатным сотрудником), ведь как заказчик вы имеете дело с компанией, а не с конкретным профессионалом. Если вашу бухгалтерию начал вести один специалист, то вы не заметите его уход в отпуск или на больничный, потому что всегда есть такой же квалифицированный сотрудник, который его заменит.
10. Узнайте, можете ли вы получить онлайн-доступ к своей бухгалтерии
Современные компьютерные технологии уже давно используются при оказании бухгалтерских услуг. Это не просто удобство для бухгалтера или клиента, а сегодняшнее требование налогового законодательства. Например, есть такие виды отчетности, которые принимаются только в электронном виде, и эта тенденция будет и дальше развиваться.
Большим плюсом хорошего аутсорсера будет наличие собственного программного обеспечения, работающего в «облачном» формате.
Это означает ваш круглосуточный бесперебойный доступ к своей отчетности и документам в личном кабинете, возможность задать вопрос специалисту, отслеживать расчеты с контрагентами и другие платежи и т.д.
На случай прекращения договора с аутсорером вам должен быть гарантирован перенос вашей информационной базы в полном и неизменном объеме, для запуска ее на другом оборудовании.В итоге, выбирая компанию — аутсорсера бухгалтерских услуг, вы должны быть уверенными в следующем:
- Компания появилась на рынке не вчера, известна широкому кругу клиентов и имеет хорошую репутацию.
- Аутсорсер готов предоставить вам тестовый бесплатный (или частично оплачиваемый) период оказания бухгалтерских услуг.
- Вы можете заранее подробно ознакомиться с проектом договора на оказание бухгалтерских услуг.
- Компания гарантирует соблюдение конфиденциальности полученной от вас информации.
- Исполнитель может, при необходимости, провести бесплатный экспресс-аудит вашей бухгалтерии.
- Вам понятно, как формируется счет на оказанные бухгалтерские услуги, ценообразование можно назвать гибким, пакет услуг всегда можно дополнить или сократить.
- При необходимости компания может представить ваши интересы в налоговых органах.
- Аутсорсер готов провести для вас мероприятия по налоговой оптимизации.
- Вы убедились, что компания может подтвердить высокую профессиональную подготовку своих работников.
- Вы можете получить онлайн-доступ к своей бухгалтерии в любое время.
А чтобы вы без каких-либо материальных рисков могли попробовать вариант аутсорсинга бухгалтерских услуг и решить подходит ли он вам, мы совместно с фирмой 1С готовы предоставить нашим пользователям месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания:
Если наша статья помогла вам разобраться в том, как выбирать компанию — аутсорсера бухгалтерских услуг, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями — пусть она поможет и им. Нам будет очень приятно!
Источник: https://www.regberry.ru/malyy-biznes/autsorsing-buhgalterskih-uslug
Какой выбрать вид налогообложения для ооо
С 2014 года компаниям и предпринимателям предоставлено право самостоятельно определять, будут ли они применять эту систему или нет.
Раньше использование ЕНВД было обязательным при осуществлении некоторых видов деятельности.
При применении этой системы сумма налога рассчитывается из суммы дохода, который по умолчанию вменяется каждому виду деятельности, умноженного на базовый показатель.
Для многих компаний и предпринимателей общая система не является оптимальной из-за значительной налоговой нагрузки и большого количества отчетов. Зачастую компании вынуждены ее использовать, так как не могут применять другие системы налогообложения из-за различных ограничений.
Бизнес-идея фирмы по оказанию бухгалтерских услуг
- 1 Договор на оказание услуг бухгалтерской организации
- 2 Замечания по поводу деятельности бухгалтерской фирмы
- 3 Сколько можно заработать
- 4 Сколько нужно денег для старта бизнеса
- 5 Как выбрать оборудование
- 6 Какой ОКВЭД необходимо указать для открытия фирмы бухгалтерских услуг
- 7 Какие документы нужны для открытия
- 8 Какую систему налогообложения выбрать для открытия фирмы бухгалтерских услуг
- 9 Нужно ли разрешение для открытия
- 10 Технология ведения бизнеса
- 11 Новичку в бизнесе по оказанию бухгалтерских услуг
Бухучет – довольно специфическая область деятельности и неплохая бизнес-идея для начала своего дела.
При стороннем взгляде кажется, что это весьма рутинная и однообразная процедура.
Действительно, для качественного и безошибочного учета, помимо навыков и специфических знаний необходимы внимательность и вдумчивость, да и сами знания должны регулярно обновляться.
В связи с этим понятно стремление многих руководителей избавить себя и подчиненных от рутинной обязанности, перепоручив ее на компанию, оказывающую бухгалтерские услуги.
https://www.youtube.com/watch?v=h4qHmohVTKM
Преимущества такой передачи известны:
- во-первых, гарантия на проведение качественного учета;
- во-вторых, экономия на выплате окладов;
- в-третьих, разделение ответственности с компанией-исполнителем.
Вместе с тем существуют ситуации, при которых перепоручить бухгалтерский учет невозможно или нецелесообразно.
Так, крупные торговые или промышленные предприятия имеют очень большой объем первичной документации.
Работа бухгалтерии в таких компаниях подчинена строгому учету со стороны управленческих служб, а работа вне этих управленческих процессов грозит принятием неверных решений.
Одной из основных программ которой пользуется бухгалтерия правовая система Консультант Плюс.
Однако даже в этих случаях часть работы может быть передана на аутсорсинг.
Например, регистрация юридических лиц не требует строгого контроля со стороны управления компании, поэтому такого рода деятельность можно поручить сторонней компании.
Расчет заработной платы также не требует постоянного контроля и подчиняется один раз выработанным стандартам, что позволяет привлекать сторонних специалистов.
Договор на оказание услуг бухгалтерской организации
Взаимоотношения между заказчиком и фирмой-исполнителем строятся на основе договора.
Сформулированный перед началом сотрудничества, договор определяет всю дальнейшую совместную деятельность, а поэтому его составление требует особого внимания от обеих сторон.
Как известно, аутсорсинг на рынке бухгалтерских услуг – явление относительно новое, а потому недостаточно изучено.
В договоре следует оговорить все, даже самые невероятные ситуации, что в значительной мере способствует минимизации рисков.
Следует проработать как административные, так и гражданско-правовые последствия совместной деятельности, не предусмотренные Гражданским кодексом.В большинстве случаев использование аутсорсинга не предполагает необходимость во всех видах бухгалтерских услуг.
Все передаваемые задачи должны быть четко и однозначно прописаны в договоре для исключения спорных ситуаций.
Следует также обратить внимание на пункт о конфиденциальности всей передаваемой информации.
Требования по квалификации персонала должны занимать отдельный пункт договора.
Налоговые риски такого сотрудничества необходимо снизить, прописав порядок выполнения и сдачи работы, а также порядок оплаты предоставленных услуг.
Отдельным пунктом следует также указать риски заказчика и компенсацию в случае потерь – возмещение ущерба, либо штрафные санкции.
Замечания по поводу деятельности бухгалтерской фирмы
Здесь мы поговорим некоторые особенности пользования бухгалтерскими услугами фирмы-аутсорсера.
Прежде всего, в рекламе таких услуг говорится об экономии времени руководства предприятия.
Однако следует понимать, что вся работа по сбору первичной документации и передаче ее в компанию остается на заказчике.
Вторым преимуществом аутсорсинга декламируется финансовая ответственность компании, бухгалтерскими услугами которой пользуется заказчик.
Однако финансовые санкции за некачественную отчетность будут применены именно к заказчику.Бухгалтерская компания возместит эти расходы, только если штраф был выписан заказчику по ее вине.
Следует также уделять особое внимание конфиденциальности.
Если по вине бухгалтерской фирмы произойдет утечка информации, то максимальное наказание, которое понесет сотрудник, допустивший это – увольнение.
Сколько можно заработать
Размер средней выручки в этом виде деятельности может достигать 150 000 рублей. Сумма чистой прибыли из этой величины будет равна 60 000 рублей.
Период окупаемости в данной деятельности составляет примерно 3-6 месяцев. Такие показатели подходят для небольшого предприятия, которое рассчитано на 2-3 человек в штате.
Фирмы, расширяющие список услуг до консультационных и аудиторских, зарабатывают до 200 000 рублей чистыми в месяц.
Сколько нужно денег для старта бизнеса
Примерные начальные затраты могут быть следующими:
- покупка оргтехники – 70 000 руб;
- ремонт в помещении – 30 000 руб.;
- рекламные услуги – 15 000 руб;
- аренда – 25 000 руб.;
- заработная плата бухгалтеров — 100 000 руб.
Итого потребуется 240 000 рублей.
Как выбрать оборудование
Специального оборудования не требуется. В зависимости от штата предприятия закупаются офисные столы и стулья, шкафы деревянные и несгораемые, компьютеры, принтеры. Также необходимо потратиться на приобретение лицензионного бухгалтерского ПО и проведение интернета.
Какой ОКВЭД необходимо указать для открытия фирмы бухгалтерских услуг
Указываем 69.20 «Оказание услуг в области бухгалтерского учета и консультирования».
Какие документы нужны для открытия
Перечень документов зависит от организационно-правовой формы. Индивидуальный предприниматель требует меньше отчетности, однако отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
Для открытия достаточно паспорта, налогового номера и заполненного заявления формы Р21001. Общество с ограниченной ответственностью отвечает лишь уставным капиталом.
Пакет документов включает в себя устав, учредительный договор, карточки образцов подписей, заявления об открытии, решение собственника (-ов).
Какую систему налогообложения выбрать для открытия фирмы бухгалтерских услуг
В качестве налогообложения следует делать выбор в пользу упрощенной системы УСН. Налоговая ставка составит 6% от дохода либо 15% от чистой прибыли. В зависимости от региона ведения бизнеса, могут быть установлены льготные ставки. Данная схема позволяет минимизировать расходы на ведение бизнеса и уменьшает необходимый документооборот.
Нужно ли разрешение для открытия
Специальных разрешений данный вид бизнес-деятельности не требует.
Технология ведения бизнеса
Для того, чтобы оказывать сторонним организациям бухгалтерские услуги, необходимо иметь в штате нескольких бухгалтеров с высокой квалификацией. Основными видами оказываемых услуг могут быть:
- подготовка с последующей сдачей отчетности на бумажных либо электронных носителях;
- создание учетной политик предприятия;
- помощь при проверках со стороны налоговой, внебюджетных фондов, других контролирующих инстанций;
- начисление зарплаты;
- аудиторские услуги;
- ликвидация или открытие нового предприятия;
- сопровождение программ бухгалтерии;
- кадровый учет и пр.
Новичку в бизнесе по оказанию бухгалтерских услуг
(2 5,00 из 5)
Загрузка…
Источник: https://realybiz.ru/idei/uslugi-buxgalterskoj-firmy-sostavlenie-dogovora-i-nekotorye-osobennosti