Сроки сдачи отчетности в ФСС в 2019 году
Какие сроки установлены для сдачи отчетности в ФСС в 2019 году — FINFEX.ru
Срок сдачи отчетности в ФСС в 2019 году. Фото httpmapme.club
Если не вовремя предоставлять отчетность в ФСС для предприятия это может обернуться большими проблемами в виде наложения штрафных санкций. Притом наказывать могут как надзорные органы, так и фонд социального страхования.
Срок сдачи документации напрямую зависит от способа предоставления отчетности, это может быть бумажный или электронный вариант.
Кто и как может предоставлять сведения
По данному вопросу законодательство четко разделяет варианты предоставления отчетности в фонд страхования.
Будут ли взимать щтрафы за просрочку страховых взносов? Узнаете по ссылке.
Если в организации или в штате индивидуального предпринимателя числится до двадцати пяти сотрудников, то форма сдачи отчетности исключительно бумажная.
Соответственно, если в штате числится свыше 25 человек, отчетность предоставляется в электронном варианте.
Когда нужно сдавать отчетность в ПФР и ФСС? Ответ в видео:
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ФБМ, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!Важным моментом здесь является то, что количество человек учитывается исключительно за тот период, за который передаются сведения.
В бумажном виде
Как устанавливает Федеральный закон № 125, если организация или частный предприниматель предоставляет документацию в фонд страхования в бумажном виде, то срок устанавливается до двадцатого числа месяца, идущего за отчетным или расчетным периодом.
Периодом сдачи считается квартал, полгода, девять месяцев, или же календарный год.
В электронном виде
Тем же Федеральным законом сообщается что, если документация передается в ФСС в электронном виде, то срок устанавливается до двадцать пятого числа месяца, идущего за отчетным или расчетным периодом.
Как людей обманывают с помощью платного конверта? Смотрите тут.
Считается точно так же как и в прошлом варианте за квартал, полгода, девять месяцев или же календарный год.
Стоит отметить, что законодательство не сообщает никакой информации о том, что предприятиям или частному лицу следует делать в том случае, если последний день для сдачи выпадает на выходной день (в том числе и праздничный).
Отказ в принятии отчетности. Фото nalog-nalog.ru
До тех пор пока правительство не установит новые правила переноса последнего дня для сдачи документации, бухгалтера обязаны руководствоваться параграфами Гражданского законодательства.
Другими словами если последний день выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий.
Установленные сроки для сдачи документации в ФСС в 2019 году
Ниже рассмотрим периоды сдачи отчетности, и до какого момента документация должна быть передана в ФСС в зависимости от формы направления.
Установленные фондом страхования сроки отчетности на бумажном носителе:
- Годовой отчет за 2018 должен быть предоставлен в фонд до 21 января 2019 года. Поскольку 20-е число выпадает на выходной день, дата последнего дня для сдачи переносится на ближайший рабочий день.
- Отчетность за первый квартал 19-го года должен поступить в государственный орган не позднее 20 марта 2019 года.
- Документация за первое полугодие 19-го года, направляется до 22 июля 2019 года. Поскольку двадцатое число выпадает на субботу (выходной), перенос последней даты делается на понедельник (ближайший рабочий день).
- Отчетность за девять месяцев должна быть сдана до 21 октября 19-го года. Также осуществляется перенос с выходного на рабочий день.
- Годовой отчет за 19-й год передается до 20 января 20-го года.
Сдача отчетности в ФСС на 2019 год. Фото buhguru.ru
Установленные сроки сдачи документации для организации и ИП в электронном виде:
- Годовой отчет за 18-й год должен быть представлен до 25 января 2019 года.
- Сведения за первый квартал 19-го передается не позднее 25 марта 19-го года.
- Документация за первое полугодие направляется в электронном виде до 25 июля 19-го.
- Информация за девять месяцев предоставляется до 25 октября 19-го.
- Годовой отчет за 19-й год направляется в фонд не позднее 25 января 2020 года.
Нужно ли сдавать отчетность в ФСС, если нет работников? Смотрите видео:
Заключение
Предоставление отчетности в установленный законодательством период очень важно для организаций и ИП. Если документация будет сдана не во время на предприятие и частное лицо могут быть наложены штрафные санкции в виде пяти процентов, за каждый просроченный отчетный месяц.
Источник: https://finfex.ru/kakie-sroki-ustanovleny-dlya-sdachi-otchetnosti-v-fss-v-2019-godu/
Календарь бухгалтера на апрель 2019 года — сроки сдачи бухгалтерской отчетности
В апреле бухгалтеры отчитываются за март и первый квартал. Апрель 2019 года осложняется тем, что 30 марта выпало на выходной день, поэтому часть отчетности нужно сдать до 1 апреля. Читайте в статье, какие отчеты и в какие сроки сдать, чтобы не заработать штрафы.
1 января — 1 апреля
- Сдать декларацию по налогу на имущество организаций за 2018 год
- Сдать декларацию по УСН (для организаций)
- Уплатить налог по УСН (для организаций)
- Сдать бухгалтерскую отчетность за 2018 год
- Сдать отчет 6-НДФЛ за 2018 год
- Сдать отчет 2-НДФЛ за 2018 год
1 января — 15 апреля
- Подтвердить основной вид деятельности в ФСС
1 января — 30 апреля
- Сдать 3-НДФЛ за 2018 год
- Сдать декларацию по УСН за 2018 год (для ИП)
- Уплатить налог по УСН за 2018 год (для ИП)
1 — 15 апреля
- Сдать отчет СЗВ-М за март 2019 года
- Уплатить страховые взносы за март 2019 года
1 — 22 апреля
- Сдать декларацию по ЕНВД за 1 квартал 2019 года
- Сдать расчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года (в бумажной форме)
- Сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 1 квартал 2019 года
1 — 25 апреля
- Уплатить налог по ЕНВД за 1 квартал 2019 года
- Уплатить авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2019 года
- Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (компании на общей системе и налоговые агенты могут разделить платеж на три части и уплачивать их каждый месяц)
- Уплатить НДС за 1 квартал 2019 года (организации на спецрежимах, у которых есть выставленные счета-фактуры с выделенным НДС)
- Сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года
- Сдать расчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года (в электронной форме)
1 — 29 апреля
- Сдать декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года
- Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года
- Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2019 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала)
- Сдать декларацию по налогу на прибыль за март (компании на общей системе с ежемесячной отчетностью)
- Сдать расчет по налогу на прибыль за март (налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц)
1 — 30 апреля
- Сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года
- Сдать расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года
- Сдать расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал 2019 года
Актуальный календарь бухгалтера на 2019 год со сроками сдачи отчетности для компаний и предпринимателей. Календарь представлен в виде удобной таблицы, чтобы проще было найти сроки сдачи предстоящих отчетов. Многие даты поменялись, поэтому статья станет хорошей шпаргалкой для любого бухгалтера.
Декларация по налогу на имущество
В апреле налогоплательщики отчитываются по налогу на имущество за 2018 год и сдают расчет по авансам за первый квартал. С 1 января 2019 налог на движимое имущество отменен, но за прошлый год по нему нужно отчитаться.
Кто: Юрлица, у которых есть имущество из списка ст. 374 НК РФ.
Когда: Декларация за 2018 год — до 1 апреля, так как 30 марта приходится на субботу.
Расчет по авансам за первый квартал — до 30 апреля.
Куда: В налоговую по месту нахождения недвижимости.
Как: За 2018 год отчитывайтесь по старой форме. С начала 2019 года налог на движимое имущество платить не нужно, поэтому и декларация сдается по новой форме.
Отчитаться можно в бумажной или электронной форме. Электронную обязаны сдавать организации, у которых больше 100 сотрудников, остальные выбирают удобный способ.
Декларация по УСН за 2018 год
Кто: Организации и предприниматели на УСН.
Когда: Организации — с 1 января до 1 апреля.
Предприниматели — с 1 января до 30 апреля.
Досрочно декларацию сдают при ликвидации ООО или закрытии ИП — до 25-го числа следующего месяца.
Куда: В налоговую по месту регистрации ООО или проживания ИП. Если у ООО есть подразделения, то одну декларацию сдают в налоговую головного офиса.
Как: На бланке, утвержденном приказом ФНС.
Бумажную декларацию можно отправить по почте или принести в налоговую лично. Электронную сдают через оператора ЭДО или сайт ФНС. Компании, у которых больше 100 сотрудников, не могут выбирать, они обязаны сдавать электронную декларацию.
6-НДФЛ
В апреле налогоплательщики сдают 6-НДФЛ за прошлый год и первый квартал 2019.
Кто: Предприниматели и организации на любой системе налогообложения, а также специалисты частной практики. Сдают те из них, кто признан налоговым агентом, то есть выплачивает физлицам доходы с удержанием подоходного налога.
Когда: За 2018 год — до 1 апреля.
За 1 квартал 2019 — до 30 апреля.
Куда: В налоговую по месту учета организации и месту учета обособленных подразделений, крупнейшие организации сами решают, куда сдать отчет. Предприниматели тоже сдают отчет по месту учета — месту жительства.
Как: Электронная отчетность обязательна для фирм, у которых больше 25 сотрудников, остальные могут сдавать 6-НДФЛ на бумаге.
2-НДФЛ за 2018 год
Кто: ИП и организации, которые платили деньги физлицам и удерживали подоходный налог — налоговые агенты. 2-НДФЛ сдают на каждого сотрудника, получавшего выплаты — штатного или работника по договору ГПХ.
Когда: до 1 апреля 2019 года.
Куда: В ИФНС по месту учета налогового агента.
Как: Обязанность отчитываться в электронной форме есть у фирм, которые делали выплаты больше чем 25 физлицам. Остальные выбирают сами.
3-НДФЛ за 2018 год
Кто: Индивидуальные предприниматели на ОСНО. ИП на спецрежимах сдают 3-НДФЛ, когда получают доходы не от предпринимательства или теряют право на применение спецрежимов.
Когда: 1 января — 30 апреля.
Куда: В ИФНС по месту жительства предпринимателя.
Как: Новая форма утверждена приказом ФНС от 03.10.2018. ИП сам выбирает, сдавать декларацию в электронном или бумажном виде.
Единая упрощенная налоговая декларация
ЕУНД сдавать не обязательно, при желании вы можете сдать по налогам нулевые отчеты.
Кто: Юрлица и предприниматели могут заменить единой декларацией отчетность по НДС, налогу на прибыль, УСН и ЕСХН. Есть условие — отсутствие объекта налогообложения и оборотов по счетам в банке и кассе.
Когда: 1 — 22 апреля.
Куда: В налоговый орган по месту жительства или юридическому адресу головного офиса.Как: Декларацию сдают в налоговую лично, отправляют по почте или по интернету — через оператора ЭДО или сайт ФНС.
Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2019
Кто: ИП и ООО на ЕНВД.
Когда: 1 — 22 апреля.
Куда: В ИФНС по месту ведения деятельности «вмененщика». Если определить точное место невозможно, отчитывайтесь в налоговую по месту регистрации. Например, для грузоперевозчиков, рекламы на транспортных средствах, развозной торговли.
Как: Декларацию можно сдать на бумаге, отправив почтой или доставив в ИФНС лично, или в электронном виде через ТКС. Фирмы, у которых больше 100 сотрудников отчитываются строго в электронном виде.
Декларация по НДС за 1 квартал 2019
Кто: ИП и организации, которые работают с НДС. Как правило, это физические и юридические лица на ОСНО, но иногда декларации сдают фирмы на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру с налогом.
Когда: 1 — 25 апреля.
Куда: В ИФНС по месту учета ООО или месту жительства, если вы ИП.
Как: Форма декларации обновлена Приказом ФНС РФ от 28.12.2018, за первый квартал отчитывайтесь по новой форме. Отчитаться по НДС можно только на электронном носителе, отправив отчет через оператора ЭДО или сайт ФНС. Бумажную декларацию не примут, посчитают несданной и наложат санкции.
Декларация по налогу на прибыль
В апреле по налогу отчитываются компании, которые платят его ежеквартально и ежемесячно. Дата для них установлена одна.
Кто: ООО на общем налоговом режиме.
Когда: 1 — 29 апреля.
Куда: В налоговую по месту учета организации, а за обособленные подразделения в ИФНС по месту учета подразделений. Организации, отнесенные к крупнейшим, отчитываются в налоговую, где состоят на учете как крупнейшие.
Как: Компании, у которых меньше 100 работников, могут сдать декларацию на бумаге, остальные сдают только электронную форму. Сдать отчетность можно лично в налоговую, отправить ценным письмом с описью или через ТКС.
Расчет по страховым взносам за 1 квартал
Кто: Работодатели с сотрудниками на трудовых договорах и договорах ГПХ — страхователи. Если в 1 квартале у организации нет операций по счетам и выплат сотрудникам, сдают нулевой отчет.
Когда: 1 — 30 апреля.
Куда: В ИФНС по месту расположения организации или обособленного подразделения. ИП отчитываются в налоговую, закрепленную по месту жительства.
Как: Если у фирмы больше 25 сотрудников, она отправляет расчет в электронной форме, остальные могут принести его в налоговую на бумаге или отправить по почте с описью вложения.
СЗВ-М за март 2019
Кто: Организации, ИП с работниками и адвокаты с нотариусами. В СЗВ-М включена информация обо всех сотрудниках, в том числе на договорах ГПХ и в декретных отпусках.
Когда: 1 — 15 апреля.
Куда: В отделение Пенсионного фонда, где вы зарегистрированы как страхователь.
Как: По форме, утвержденной постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83П. Отчет можно сдать на бумаге или электронно. ИП и ООО, у которых больше 25 сотрудников, должны сдавать отчет электронно, а остальные выбирают сами.
Подтвердить основной вид деятельности
Подтверждать вид деятельности обязательно каждый год. Это нужно, чтобы определить ставку взносов на травматизм. Если его не сдать, то фонд выберет для вас тариф с самыми большими взносами.
Кто: Организации с застрахованными сотрудниками, для ИП это не обязательно.
Когда: 1 января — 15 апреля.
Куда: Территориальный орган ФСС, где страхователь стоит на учете.
Как: Подайте Заявление о подтверждении основного вида деятельности и справку. ФСС принимает бумажный и электронный вариант, уточняйте в своем отделении, какой лучше сдать вам.
4-ФСС за 1 квартал 2019
Кто: Все страхователи — организации и ИП с сотрудниками на трудовом договоре или ГПД, в котором есть соответствующее положение. Отчет нужен только для информирования Фонда о взносах на травматизм и профзаболевания. Сведения по стандартным взносам сдаются в ФНС в составе расчета по страховым взносам.
Когда: Сроки сдачи зависят от формы отчета. Электронный отчет сдайте до 25 апреля, а бумажный — до 22 апреля.
Куда: В территориальное отделение ФСС по месту нахождения организации и месту жительства ИП. Для подразделений, самостоятельно начисляющих страховые взносы за сотрудников, отчет сдавайте в отделение по местоположению подразделения.
Как: Электронный вид отчетности обязателен для организаций, у которых больше 25 сотрудников, реорганизованных или только созданных компаний. ИП и организации, у которых 25 сотрудников и меньше, могут отчитываться на бумаге, остальные сдают в территориальное отделение ФСС только электронную форму через ТКС.
Отчетность бухгалтера в Росстат
Комплект отчетности в Росстат индивидуален. Он зависит от вида деятельности, числа сотрудников и других особенностей организации или предпринимателя.
Быстро получить полный список отчетов, которые вы должны сдать, можно на официальном сайте Росстата. Для этого понадобится указать реквизиты: ИНН, ОКПО или ОГРН.
Вы получите полный перечень отчетов, которые нужно сдать, с указанием сроков.
Уплата налогов и взносов
В апреле нужно будет заплатить ряд налогов и взносов в ФНС: налог по УСН, налог по ЕНВД, НДС за 1 квартал, аванс по налогу на прибыль и страховые взносы за март. Все эти платежи администрирует ФНС. Чтобы уплатить налоги и взносы заполните платежное поручение и укажите верные КБК.
https://www.youtube.com/watch?v=O_VNoN6ts6c
Следите за сроками сдачи отчетов и уплаты налогов, чтобы не получить штрафы. В этом поможет календарь бухгалтера.В нем есть все основные отчеты и налоги, которые нужно сдать и уплатить в каждом месяце.
Источник
Источник: http://www.tverplanet.ru/eco/3636-kalendar-buxgaltera-na-aprel-2019-goda-sroki-sdachi-buxgalterskoj-otchetnosti.html
Отчетность за 1 квартал 2019 года: сроки, ФСС форма
Чтобы избежать штрафных санкций и ограничений на работу, владельцы частного бизнеса, независимо от формы собственности, должны своевременно подать отчетность за 1 квартал 2019 года.
Следует учитывать, что сроки сдачи таких документов четко регламентированы нормами действующего законодательства, которыми также допускается их смещение с учетом нерабочих дней.
Чтобы не допустить путаницы и уложиться в отведенный срок, бухгалтеру лучше заблаговременно подготовить все необходимые документы и проверить их на наличие ошибок.
Виды отчетности и сроки ее подачи
В зависимости от режима налогообложения, каждое коммерческое предприятие обязано сдать отчетность за 1 квартал 2019 года в срок, предусмотренный Налоговым кодексом РФ. Для составления таких документов используются утвержденные типовые формы, которые находятся в свободном доступе, а в электронном виде они генерируются с помощью специальных бухгалтерских программ.
Декларация по НДС
Такая отчетность подается по итогам квартала каждым субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. За четвертый квартал 2018 года отчитаться по НДС можно вплоть до 25 января 2019 года. При этом уплата налога может осуществляться равными по размеру платежа в течение 3-х последующих месяцев.
Декларация по налогу на прибыль
Ежегодно до 28 марта каждое предприятие обязано подать соответствующую форму отечности, а также уплатить авансовый платеж и налог, как это предусмотрено НК РФ. Если среднестатистическая численность официально трудоустроенных работников составляет менее 100 человек, то документ можно составить в бумажном виде.
Сведения о среднесписочной численности
Такая форма сдается исключительно один раз в год (в 2019 г. это необходимо сделать до 22 января). В ней должны быть отражены все изменения в штатном составе с учетом актуальной информации по предприятию.
Форма 4-ФСС
По итогам квартала, 6, 9 и 12 месяцев работы ООО и ИП, у которых в штате числятся наемные специалисты, обязаны своевременно подавать 4-ФСС, где отражаются только взносы от несчастных случаев. В первом квартале это следует сделать до 22 января 2019 года (на бумажном носителе) и до 25 января 2019 года (в электронном виде).
Единый расчет по страховым взносам
Все предприятия, где работают нанятые сотрудники, в обязательном порядке отчитываются по страховым взносам. За 2018 год такой отчет необходимо будет подать в первом квартале 2019 года до 30 января. Если на ООО или ИП числится не более 25 работников, это можно сделать в электронном виде.
Декларация по налогу на имущество
Каждый субъект РФ на свое усмотрение может определить срок уплаты такого налога, а также порядок внесения авансовых платежей. В отчетности за 1 квартал 2019 года подаются данные по итогам работы за предыдущий период до 30 марта (с учетом переноса – до 1 апреля).
ООО со штатом более 100 человек обязано подать документ в электронном виде.
Но даже если субъект РФ, где осуществляется бизнес-деятельность, упразднит подачу налоговых расчетов, предприятия все равно будут обязаны один раз в год отчитываться о собственном имуществе, которое числится на их балансе.
Декларация по транспортному налогу
Если субъект предпринимательской деятельности содержит на балансе зарегистрированное транспортное средство, то один раз в год до 1 февраля он обязан подать соответствующую декларацию, заполнив утвержденную законом форму.
ООО и ИП также обязаны подавать другую налоговую (например, СЗВ-М, используемую государством для фиксирования работающих пенсионеров) и бухгалтерскую отчетность, которая должна содержать в себе определенные приложения. Кроме того, в ФСС подается форма отчетности за 1 кв. 2019 год для подтверждения основного вида деятельности.
Упрощенная система налогообложения
Предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться предоставленным государством преимуществом, которое предусматривает использование упрощенной системы налогообложения (УСН). Она отличается тарифами (платится только один налог) и количеством отчетности, которая подается в контролирующие органы. И речь идет не только о выплатах в бюджет, но и о других платежах.
На «упрощенке» ставки существенно ниже по сравнению с другими системами налогообложения. Например, с дохода нужно заплатить только 6%, в то время как регионы могут на свое усмотрение снижать эту ставку налога вплоть до 1%.
Отчетность за 1 квартал 2019 года для предприятий на УСН подается по месту нахождения (для ООО) и месту жительства (ИП) в такие сроки:
- индивидуальные предприниматели – до 30 апреля;
- ООО – до 31 марта (с учетом переноса – до 1 апреля);
- если предприятие прекратило работу, то оно должно отчитаться до 25 числа следующего месяца,
- субъект, лишенный УСН – до 25 января 2019 года, если на новую форму налогообложения он был переведен в 4 квартале 2018 года.
Полученные декларации используются контролирующими органами для проверки правильности денежных сумм, оплаченных в виде налогов и сборов. Если окажется, что в расчетах была допущена ошибка, то субъекту придется доплатить недостачу, а если выявится переплата, то она будет зачислена в виде аванса на следующий год.
Штрафные санкции
Если при сдаче отчетности в 2019 году будут нарушены сроки, то субъект может быть привлечен к ответственности, предусматривающей штраф в 5% от суммы налога, который не был вовремя оплачен.
Кроме того, будет взыскан штраф за каждый месяц просрочки, даже если ее фактический срок составил только несколько дней. Законом установлено, что минимальная сумма такого платежа составляет 1 тыс. руб.
, а максимальная – не более 30% объема неуплаченного налога.
Несвоевременная подача декларации по НДС может привести к блокировке расчетного счета предприятия. ИФНС может принять такое решение в отношении нарушителя, который просрочил срок подачи отчетности на 10 рабочих дней.В отдельных случаях возможна персональная ответственность должностных лиц ООО или ИП. В этом случае виновному может быть вынесено предупреждение или выписан штраф (по решению суда) в пределах 300-500 руб.
Заполнение СЗВ-Стаж в 1С 8.3 ЗУП 3.1: откуда что берется?
Источник: https://god2018.su/otchetnost-za-1-kvartal-2019-goda-sroki-fss-forma/
Сроки сдачи отчетности в 2019 году – календарь бухгалтера и таблица для УСН/ИП
Любой бухгалтер обязан знать сроки сдачи отчетности в 2019 году. При своевременном закрытии отчетов можно избежать штрафных санкций. Рассмотрим данный вопрос более подробно, вся информация по срокам будет представлена в нескольких таблицах, в зависимости от того, какую отчетность необходимо сдать.
Главные изменения текущего года
Любое предприятие обязуется предоставлять подробные отчеты, касающиеся главных показателей собственной деятельности, в соответствующие органы управления, куда входит налоговая, ПФР, ФСС и другие.
В текущем году начали действовать новые правила, подразумевающие отправку отчетностей лишь в ИФНС. То есть, необходимость сдавать документы в Росстат полностью отпала. Стоит отметить, что изменения касаются 2019 год, отчеты за 2018 сдаются согласно прежним правилам.
Отчетности за 2019 должны предоставляться сугубо в электронном вид, где обязательно должна применяться усиленная ЦП – цифровая подпись. Но, представленное правило не распространяется на малый бизнес. Небольшие предприятия могут выбрать один из доступных вариантов сдачи отчета.
Что касается отчета 2 НДФЛ за 2018 год, а также 3 НДФЛ, то они должны заполняться согласно старым правилам. Отчетности за 2019 г. должны заполняться по новым формам.
Для организаций, осуществляющих работу по УСН, с текущего года больше не действуют специальные сниженные ставки. Теперь придется оплачивать налог ФСС, ФОМС. Предусмотрена новая форма для отчетности. Если компания использует онлайн-кассы, то она может не подавать декларацию.
Помимо этого, новую форму получил отчет по НДС, где действует другая декларация. Это связано с измененной налоговой ставкой – 20%. Обновленные правила подразумевают запрет снижения региональной ставки. Важно взять во внимание и отметить данный аспект в момент оформления декларации за этот год.
Сроки сдачи основной отчетности в ИФНС в 2019 году
Сроки сдачи налоговой отчетности в 2019 году выглядят следующим образом:
Отчетность в ПФР в 2019 году
В ПФР необходимо предоставить следующие виды отчетов:
- СВЗ-СТАЖ. Демонстрирует рабочий стаж сотрудников в предприятии. Сюда же входит информация о начислениях и взносах. Сдается раз в год. За 2018 крайний срок предоставления отчета – 1 марта 2019.
- ДСВ-3. Демонстрирует дополнительные страховые взносы. Должна сдаваться только в случае, если сотрудник, трудящийся в предприятии, предоставил специальное заявление, где доверяет начальству подобные платежные переводы. Если в компании числится больше 25 работников, то ДСВ-3 сдается в электронном виде. Сдается каждый квартал. То есть, 4 раза в год, при этом не позднее 20 числа отчетного месяца.
- СЗВ-М. представляет собой информацию об официально работающих сотрудниках. Сюда же входят работники, которые находятся в отпуске, командировке или в декрете.
Таблица сроков сдачи СЗВ-М
Согласно бухгалтерскому календарю в 2019 период сдачи СЗВ-М в ПФР следующий:
Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в 2019 году
Согласно статье 23 пункт 5 из налогового кодекса РФ отчеты требуется предоставить не позже 3ех месяцев после окончания отчетного годового периода. Таким образом крайний срок сдачи составляет 31 марта.
Сдача бухгалтерского отчета в 3 квартале 2019 года
Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос
Штрафы за просрочку на 2019 год
При не своевременной отправке документов предусмотрены штрафные санкции. Рассмотрим:
- Декларации в налоговую. Наибольший штраф – 30% от не уплаченной суммы, а минимальный – 1000 рублей;
- 2-НДФЛ. 200 рублей за одну справку;
- 6-НДФЛ. 1000 рублей за один месяц просрочки. Также учитываются не полные периоды. То есть, если просрочка составляет 2 недели, то штрафные санкции будут считаться как за полный месяц;
- Страховые взносы. Компания штрафуется в размере 5% от не погашенной суммы, но не меньше 1000 рублей. А максимальный размер – 30%;
- СЗВ-М. За одного застрахованного сотрудника – 500 рублей;
- СЗВ-СТАЖ. Предусмотрен такой же штраф, как и в случае СЗВ-М – 500 рублей за одного рабочего;
- Бухучет или бухгалтерская отчетность. Подразумевает 200 рублей за одну не предъявленную справку в ИФНС.
Источник: https://kakperevesti.online/sroki-sdachi-otchetnosti.html
Срок сдачи 4 фсс в 2019 году
Чиновники поясняли, что в таких случаях можно применить общие нормы из ГК РФ (письмо Минздравсоцразвития России от 16.09.2011 № 3346-19).
То есть можно отчитаться в первый рабочий день после установленного в законе срока (ст. 193 ГК РФ). Однако лучше для собственного спокойствия отчитаться раньше, 19 января.
Ведь прямой нормы в законе нет, что дает повод для споров с чиновниками на местах.
- До 25 января 2018 года в электронной форме.
По итогам 3 квартала 2017 года в ФСС отчитывались обновленной формой 4-ФСС. В годовой форме изменений нет, сдавать нужно будет такую же. Пояснения порядка заполнения обновленной в июне 2017 года формы есть в статье «Новая форма 4-ФСС – как заполнить отчет за 3 квартал?». Там же можно посмотреть видео по изменениям.
Подготовка и сдача отчетности по 4-фсс за 1 квартал 2019 года
В 2018 году подать отчетность нужно в следующее время: За какой период 2018 года отчитываться? Крайний срок подачи расчета 4-ФСС Бумажный Электронный 1-й квартал 20 апреля 2018 25 апреля 2018 1-е полугодие 20 июля 2018 25 июля 2018 9 месяцев 22 октября 2018 25 октября 2018 весь год 21 января 2019 25 января 2019 Смещение сроков произойдет только для тех, кто будет сдавать отчетность на бумаге. Сведения за 9 и 12 месяцев им можно будет подать позже, чем обычно, на 2 и 1 день соответственно. Напоминаем, что отчетность 4-ФСС сдается нарастающим итогом, то есть при сдаче отчетности за 1 полугодие в расчетах нужно учитывать сведения, переданные после 1-го квартала, а также данные по 2-му кварталу 2018 года. Куда и в каком формате сдавать 4-ФСС? Все тот же Федеральный закон № 125-ФЗ регламентирует и форматы сдачи отчетности.
Каков срок сдачи отчетности в фсс за год?
Отказ банка в проведении операции можно обжаловать Банк России разработал требования к заявлению, которое клиент банка (организация, ИП, физлицо) может направить в межведомственную комиссию в случае, когда банк отказывается проводить платеж или заключать договор банковского счета (вклада). < … «Больничное» пособие: нужно ли выплачивать за отработанные дни болезни В случае, когда в день оформления листка нетрудоспособности сотрудник находился на рабочем месте и получил за этот день зарплату, «больничное» пособие за этот день не начисляется. < … → Бухгалтерские консультации → 4-ФСС Актуально на: 29 сентября 2017 г.
Несмотря на то что с 2017 года администрированием страховых взносов занимаются налоговики, в Фонд социального страхования все равно необходимо представлять расчет по форме 4-ФСС.
Онлайн журнал для бухгалтера
Вступайте и вы в их ряды! Подарочная карта на услуги группы компаний «Авангард Сервис» Воспользуйтесь нашей бонусной картой и закажите услуги по самой выгодной цене! Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальности Рекомендуем также посмотреть: на наши акции и скидки! Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.Политика конфиденциальности Услуги для ведения бизнеса.
Вы занимаетесь бизнесом — мы Вам помогаем! ООО «Финаби» — бухгалтерские услугиЮридический адрес: 109428 ГОРОД МОСКВА ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ ДОМ 8А СТРОЕНИЕ 1 ПОМ VI КОМ 47Фактический адрес: 109316, г.
Москва, Волгоградский проспект, дом 46 Б, корп.
Новые сроки сдачи 4-фсс в 2018 году
2 варианта сдачи расчета 4-ФСС за 1 квартал 2019 года На бумажном носителе В электронном виде Получить форму и сделать отчет 4-ФСС за 1 квартал 2019 года в налоговую Сколько стоит нулевой расчет по 4-ФСС Нужно срочно сдать отчет по 4-ФСС за 1 квартал 2019 года? Звоните! Составим отчетность 4-ФСС в срок успеем сдать вовремя! 8 (495) 374-59-14 Наши услуги: Составление отчетности 4-ФСС за 1 квартал 2019 года Для того, чтобы грамотно сделать отчет 4-ФСС, необходимо хорошо знать и разбираться в законодательстве, отслеживать любые изменения.
Отчет 4-фсс
Организации и ИП могут передавать сведения в ФСС:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде.
Причем для некоторых электронный формат является обязательным. Речь идет о старых организациях, среднесписочная численность которых за прошедший период превышает отметку в 25 человек.
Касается это и новых компаний, число сотрудников в которых больше установленного предела.
Передавать 4-ФСС вне зависимости от формата документа нужно в территориальный орган ФСС, где организация или ИП стоит на учете.
Причем для компаний с обособленными подразделениями сдавать отчетность придется по каждому ОП по месту их нахождения при условии, что они:
- имеют отдельный расчетный счет;
- самостоятельно делают выплаты работникам.
В случае сдачи электронного документа компания должна использовать шлюз приема отчетности ФСС.
4-фсс: сроки сдачи в 2017 году
Важно После перехода к отправке отчета выберите сертификат для подписи и нажмите на копку «Проверить отчет». Если при проверке отчета будут обнаружены ошибки — нажмите на кнопку «Открыть редактор», исправьте ошибки и перейдите к отправке отчета снова.
Внимание Если ошибок нет — нажмите на кнопку «Перейти к отправке». После этого достаточно кликнуть «Подписать и отправить», и система подгрузит отчет на портал ФСС.
Далее вы можете отследить статус прохождения отчета — протокол контроля и квитанции о приеме отчетности придут прямо в Экстерн.
Когда статус сменится на «Получена квитанция», это значит, что отчет сдан. Квитанцию можно открыть и просмотреть, при необходимости — сохранить. Если у расчета статус «Ошибка отправки», значит, что расчет не отправлен и нужно повторить попытку.
Если же статус обозначен как «Ошибка расшифровки» — в ФСС не смогли расшифровать расчет или проверить электронную подпись.
Заполнение и сроки сдачи отчета 4-фсс за 1 квартал 2018 года
Заполняется отчетность на бланке установленного образца. Действующая форма была представлена ФСС в приказе № 381 от 26 сентября 2016 года.
С этого момента она претерпела некоторые изменения. Поэтому 4-ФСС за 1 квартал 2018 года необходимо сдавать, учитывая нововведения, внесенные ФСС приказом № 275 от 7 июня 2017 года. Эта же форма использовалась уже страхователями и при подаче отчета за 2017 год дважды – при оправке сведений за 9 и 12 месяцев соответственно.
Кто сдает 4-ФСС? Федеральный закон № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года (последняя редакция от 7 марта 2018 года) наделяет страхователей, то есть работодателей, обязанностью не только производить учет несчастных случаев на работе, повлекших травмы и проф.
заболевания, но и своевременно сдавать расчет по начисленным и уплаченным сотрудникам взносам этого типа в ФСС.
Истекает срок сдачи 4-фсс за 1 квартал 2018 года
Если ССЧ на предприятии ниже 25 человек и у организации нет собственной ЭЦП и средств криптографической защиты, будет быстрее и выгоднее передать отчетность на бумажном носителе в надзорный орган самостоятельно, пусть и на 5 дней раньше. Штрафы Если предприятие не сдало 4-ФСС, штраф за несвоевременную сдачу будет начислен даже в том случае, если расчет по факту должен быть нулевой.
На саму компанию или ИП накладывается материальная ответственность в размере, равном большему из двух значений:
- 1 000 рублей;
- 5% от суммы взносов, начисленных на травматизм за отчетный период, умноженные на количество месяцев просрочки (считаются и неполные месяцы), но не больше 30% страховых сумм.
Даже при просрочке на несколько дней придется платить штраф как за полный месяц. Причем страхователю важно правильно произвести расчеты.
Форма 4-ФСС сдается только по взносам от несчастных случаев. По всем остальным видам взносов отчитываться нужно в ФНС по утвержденной форме расчета. Отчеты в ФСС в 2018 году сдаются по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275.
Скачать бланк отчета 4-ФСС Сроки сдачи отчета в ФСС в 2018 году Отчет 4-ФСС за 2017 год нужно сдать в январе 2018 года.
Отчетный период На бумаге В электронном виде за 2017 год до 22 января 2018 до 25 января 2018 за I квартал 2018 года до 20 апреля 2018 до 25 апреля 2018 за полугодие 2018 года до 20 июля 2018 до 25 июля 2018 за 9 месяцев 2018 года до 22 октября 2018 до 25 октября 2018 3 месяца бесплатно отправляйте отчеты в ФСС Попробовать Формы сдачи отчетности в ФСС В электронном виде отчет по форме 4-ФСС сдают организации, где среднесписочная численность работников превышает 25 человек.Ведь взносы «на травматизм» так и остались в ведении Соцстраха (в связи с этим была утверждена новая форма 4-ФСС). Кроме того, в ФСС необходимо было сдать 4-ФСС за 2016 год – в Расчет за этот период включалась информация как по взносам на ВНиМ, так и по взносам «на травматизм».
От чего зависит срок сдачи отчетности в ФСС Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи данной отчетности. А способ подачи, в свою очередь, зависит от среднесписочной численности физлиц, в пользу которых организацией/ИП производились выплаты за прошлый расчетный период (п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ):
- если эта численность составляет 25 и менее человек, то работодатель вправе сдать 4-ФСС на бумаге.
Источник: http://autostrahovka24.ru/srok-sdachi-4-fss-v-2019-godu/
Сдача отчетности в ФСС в 2019 году: форма, сроки сдачи 4-ФСС
В 2019 году юридические лица, имеющие работников, должны будут четыре раза отчитаться в Фонд социального страхования — представить форму отчета 4-ФСС по итогам 2018 года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев.
Форма 4-ФСС сдается только по взносам от несчастных случаев. По всем остальным видам взносов отчитываться нужно в ФНС по утвержденной форме расчета.
Отчеты в ФСС сдаются по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275. При составлении отчета в 2019 году следует проверить актуальность бланка.
Сроки сдачи отчета в ФСС
за 2018 год | до 21 января 2019 | до 25 января 2019 |
за I квартал 2019 года | до 22 апреля 2019 | до 25 апреля 2019 |
за полугодие 2019 года | до 22 июля 2019 | до 25 июля 2019 |
за 9 месяцев 2019 года | до 21 октября 2019 | до 25 октября 2019 |
Формы сдачи отчетности в ФСС
В электронном виде отчет по форме 4-ФСС сдают организации, где среднесписочная численность работников превышает 25 человек. Это же касается и вновь созданных или реорганизованных компаний (п. 15 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Индивидуальные предприниматели, которые заключили трудовые договора с работниками, также обязаны уплачивать взносы и сдавать отчетность по форме 4-ФСС. Сроки сдачи отчета — те же, что и для организаций.
Обращаем внимание, что если ИП заключил с работником договор гражданско-правового характера, то он не обязан регистрироваться в ФСС, уплачивать взносы и сдавать отчетность.
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности в ФСС
При несвоевременной сдаче 4-ФСС организацию могут привлечь к ответственности по ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
То есть 5 % от суммы взносов, начисленной за последние три месяца отчетного или расчетного периода, за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для подачи расчета.
При этом штраф не должен превышать 30 % этой суммы и быть меньше 1 000 рублей.
Кроме этого, за нарушение порядка сдачи отчетности — например, когда численность сотрудников на предприятии больше 25 человек, но отчет сдали в бумажном виде — предусмотрен штраф 200 рублей.
Доверенность на сдачу отчетности в ФСС
Если вы хотите передать право сдавать ваши отчеты в ФСС уполномоченному представителю, вы должны оформить соответствующую доверенность. Образец доверенности можно найти в Приложении А инструкции ФСС.
Как отправить отчет 4-ФСС с первого раза
Перед отправкой отчета, удостоверьтесь, что вы не сделали ошибок. Если вы формируете отчет в системе Контур.Экстерн, то проверка отчетов произойдет автоматически. Экстерн найдет все формальные ошибки, которые чаще всего совершают страхователи, и покажет их. А значит, вам не придется отправлять отчеты повторно.
Согласно данным статистики, 98% отчетов, сформированных в Экстерне, получают положительные протоколы.
Как подготовить отчет 4-ФСС в электронной форме
Сформировать электронный отчет 4-ФСС вы можете в системе Контур.Экстерн: выберите меню «ФСС» > «Создать отчёт».
После этого выберите вид отчета, отчетный период и организацию, за которую нужно сдать отчет и нажмите на кнопку «Создать отчёт». Если отчет начинали заполнять ранее, то по кнопке «Показать отчёт в списке» можно открыть его для редактирования и отправки.
Чтобы подгрузить готовый из вашей бухгалтерской программы, выберите меню «ФСС» > «Загрузить из файла». Загруженный отчет можно просмотреть и при необходимости отредактировать, для это нажмите на кнопку «Загрузить для редактирования».
После заполнения отчета он появится в разделе «ФСС» > «Все отчёты». Наведите курсором на строку с нужным отчётом и выберите необходимое действие.
После перехода к отправке отчета выберите сертификат для подписи и нажмите на копку «Проверить отчет». Если при проверке отчета будут обнаружены ошибки — нажмите на кнопку «Открыть редактор», исправьте ошибки и перейдите к отправке отчета снова.
Если ошибок нет — нажмите на кнопку «Перейти к отправке».
После этого достаточно кликнуть «Подписать и отправить», и система подгрузит отчет на портал ФСС.
Далее вы можете отследить статус прохождения отчета — протокол контроля и квитанции о приеме отчетности придут прямо в Экстерн.
Когда статус сменится на «Получена квитанция», это значит, что отчет сдан. Квитанцию можно открыть и просмотреть, при необходимости — сохранить. Если у расчета статус «Ошибка отправки», значит, что расчет не отправлен и нужно повторить попытку.Если же статус обозначен как «Ошибка расшифровки» — в ФСС не смогли расшифровать расчет или проверить электронную подпись. Убедитесь, что вы выбрали верный сертификат для того, чтобы подписать расчет, и отправьте снова.
Статус «Ошибка форматного контроля» говорит о том, что расчет не сдан. Необходимо исправить ошибки и заново отправить отчет. Если статус обозначен как «Ошибка логического контроля», значит, получена квитанция с ошибками. О необходимости их исправления нужно сообщить в ФСС.
Что такое ускоренная отправка отчета 4-ФСС?
В системе Контур.Экстерн вы можете выбрать так называемый ускоренный способ отправки отчета 4-ФСС в контролирующий орган. Для этого выберите меню «ФСС» > «Загрузить из файла», выберите файл и нажмите на кнопку «Загрузить и отправить».
Как отправить отчет 4-ФСС онлайн
Источник: https://www.kontur-extern.ru/info/otchet-v-fss
4 ФСС за 2019 год: как заполнить, куда сдавать, новые сроки сдачи
Форма 4 ФСС – это ежеквартальная отчетность по страховым взносам «на травматизм». В статье – полная информация о том, как и когда отчитаться, образец 4 ФСС, бесплатные справочники на 2019 г. и полезные ссылки.
ПЕРЕЕЗД С «1С» НА «БУХСОФТ»
Перенести данные из Вашей «1С» теперь легко! «БухСофт» переносит все данные без потерь и делает проверку! Узнать подробнее ⟶
Внимание! Отчитаться по 4-ФСС вовремя и без ошибок вам помогут эти бланки и справочники:
Форма 4-ФСС — расчет страховых взносов на случай непредвиденных травм сотрудников. Помимо этого, в данной форме отражается исчерпывающая информация о пособиях при несчастных случаях, проведенных медосмотрах, а также предлагается специальная оценка имеющихся рабочих мест.
Отчетность 4-ФСС – ежеквартальная, и если фонд соцстраха вносит правки в этот отчет в середине года, то возникает вопрос – по какой форме отчитываться после снесения изменений? Бывает, что период, с которого применяется обновленная форма, указан в приказе ФСС, но иногда дата вступления изменений в силу вызывает сомнения. Поэтому, чтобы не отслеживать все приказы фонда и не сдать по ошибке отчет по устаревшей форме, удобнее составлять 4 ФСС автоматически – в программе БухСофт.
Расчет по взносам “на травматизм” можно сформировать в программе БухСофт в 3 клика. Он составляется всегда на актуальном бланке с учетом всех изменений закона. Расчет программа заполнит автоматически. Перед отправкой в налоговую инспекцию форма будет протестирована всеми проверочными программами ФСС. Попробуйте бесплатно:
Отчет 4 ФСС онлайн
Какие отличия от прошлой версии отчета 4 ФСС?
Форма 4-ФСС – это крупный отчет, отражающий выплату страховых взносов сотрудникам за травматизм. Приказ от 07.06.17 устанавливает актуальный формат бланка на сегодняшний день. По сравнению с предыдущей редакцией документа, произошло значительное изменение формы 4-ФСС — в новый проект теперь не требуется вносить:
- Сведения о временной нетрудоспособности.
- Информацию о материнстве.
Данные случаи с прошлого года контролируются ФНС РФ. Обновленная отчетность 4 ФСС существенно сократилась и фактически включает только 2 раздел предыдущей версии бланка 4 ФСС. Актуальный бланк отчета приведен в окне ниже, этот документ можно скачать:
Кто сдает форму 4-ФСС?
Бланк необходимо заполнять тем, кто платит страховые взносы «на травматизм». Это относится как к организациям, так и к ИП, если в их составе имеются наемные рабочие. Вникать в нюансы оформления бланка потребуется также фирмам и предпринимателям, которые:
- заключили ГП договоры с физлицами на работы или услуги, на создание авторских произведений;
- прописали в этих договорах, что на выплаты физлицам начисляются взносы «на травматизм».
Требования по сдаче документа не зависят от системы налогообложения и формы собственности организации.
Формы сдачи отчетности 4 ФСС
В электронном формате сдают отчетность:
- Компании, штат которых насчитывает более 25 сотрудников.
- Вновь созданные и реорганизованные фирмы с количеством наемных работников более 25 человек.
Если организации с численностью сотрудников более 25 человек подготовят отчеты в бумажном формате, то на них будет наложен штраф. Следует учитывать, что сроки сдачи 4 ФСС отчета в бумажном и электронном виде отличаются.
ИП, заключившие трудовые договора с сотрудниками, уплачивают страховой взнос и сдают отчетность в том же порядке, что и организации. Контрольные даты для них не меняются. Однако если заключается договор гражданско-правового формата и в нем нет условия о платежах «на травматизм», то ИП в праве не уплачивать страховые взносы.
В какие сроки сдается отчет
По текущим требованиям плательщик страховых взносов может предоставить:
- Заполненную электронную форму в соответствующее отделение фонда соцстраха в срок до 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом.
- Заполненную бумажную версию бланка в соответствующее отделение фонда в срок до 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом.
Таблица 1. Данные по срокам сдачи отчетности на 2018 год
Отчетный период 2018 года | В бумажном виде | В электронном виде |
За 9 месяцев | 22.10.18 |
Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/1741-4-fss